关闭→
当前位置:朵朵女性网>法律> 财务违规领导检查

财务违规领导检查

时间:2022-07-01 16:23:45 法律 我要投稿

财务违规领导检查

  财务违规领导检查,如今的就业形势并不好,找到一份合适的工作不容易,每个人的选择也不同,但无论选择了哪条路,我们都要尽心尽力做好自己的工作,遵守规则和制度,下面一起了解一下财务违规领导检查。

  财务违规领导检查1

  一、检查基本情况

  (一)节前教育常态化

  本次检查内容之一就是各部门在节前是否按公司纪委的要求开展节前廉洁教育,通过对落实相关材料的查看和与店内干部职工的交流中了解到,节前廉政教育已然成了必修课

  各级领导干部对落实中央八项规定、坚决纠正“四风”有比较清醒的认识,都比较重视廉洁自律工作,特别是在节假日来临之际,都会通过召开学习会、发QQ消息、发短信、发微信等形式,广泛宣传《准则》《条例》等党章党规党纪,营造浓厚的廉洁自律氛围。

  (二)公车管理、考勤管理制度化

  各部门都能够严格执行公司《公车管理办法》,并按照实际公车的不同用途建立相应的管理制度,用车流程也均符合规定。检查组主要通过上班期间对外出车辆的核查和下班后对公车是否按规定封存进行检查,经检查统计,公司下设的19家分公司和总公司机关目前有公车共计XX辆,其中公务车XX辆

  通勤车XX辆,对于上班期间的外出车辆的派车单、外出登记表的查阅,了解外出车辆的去向;下班后公车的封存情况进行现场拍照留存;经核查,未发现公车私用问题,公车使用符合公司车辆管理制度。

  同时针对我公司周末仍然正常上班的情况,检查组随机对各部门主要领导干部的在岗在位情况进行抽查,抽查到的XX名干部均在岗在位,未出现不假外出问题。

image.png

  (三)重点检查违规吃喝、购买节礼行为

  检查违规吃喝、公款购买节礼行为主要通过财务部门的业务招待费报销情况来核查,采取部门自查和检查组抽查的形式对全公司从2017年12月1日起截至到现在的业务招待费情况进行检查,经检查在此期间总计发生业务招待费XX元,通过财务报销发票的.查看、与经办人谈话了解,业务招待费主要用于XX人员接待和XX的采买,没有发现购买烟酒的情况和违规购买节礼的情况。

  二、自查自纠情况

  此次检查主要针对各部门是否开展节前廉洁教育、党员领导干部是否有不假外出情况、公务车辆是否有违规使用情况以及违规公款吃喝、违规公款购买高档烟酒和过节物品并转嫁费用问题进行专项监督检查,虽未发现有违规违纪情况,但是个别部门仍存在管理上不够精细,资料整理不规范等问题,通过自查要求各部门进一步规范管理,严格按照公司制度管人、管事。

  三、以查促改,确保廉洁过节

  通过此次监督检查,进一步增强了各部门在落实中央八项规定、落实“十个严禁”及杜绝“四风”问题反弹等方面的认识和确保落实的决心,增强了对各项规定及制度的执行力度

  切实增强了节日期间公司上下的廉洁自律意识,今后我们将以落实公司各项规章制度为重点,加大监督力度,增加检查频次,严格工作流程,确保公司制度的全面落实,坚持把纪律和规矩挺在前面,努力营造欢乐祥和、文明节俭、风清气正的节日氛围。

  财务违规领导检查2

  1、针对国有资产管理不善,固定资产底数不清问题

  整改措施:一是修订《医院国有资产管理办法》,规范国有资产的管理。二是委托北京XX会计师事务所清查医院国有资产,建立医院国有资产台账,对本部2006年至2020年固定资产明细账进行梳理并查阅凭证

  对资产的名称、规格、型号、数量等信息进行录入。目前,共梳理出资产数目8.8万条,已核对盘点2万余条。三是修订《医院公有住房管理规定》,成立专项工作小组,全面清查和管理公有住房。

  2、针对招投标程序不规范的问题

  整改措施:为进一步规范医院招标采购活动,提高采购质量和效率,避免风险点过于集中,医院实施“招、采、用”分离,成立招标采购办公室,制定《XX省人民医院采购管理规定(试行)》、《XX省人民医院招标采购管理规定实施细则(试行)》,规范招标采购流程。出现投标单位有相关利益联系的,依法依规废除投标资格且上报相关管理部门。合理制定项目参数,确保招投标工作公平公正。

  3、针对干部违规兼职取酬问题

  整改措施:一是立行立改,疫控中心违规兼职的11名干部全部辞去兼任职务回原单位工作,领取的兼职报酬、奖金、津贴等额外收入均已上缴至国库或本单位财务基本帐户;二是严肃问责,对违规兼职取酬的干部、单位主要负责人进行约谈,对查实的3名违纪违规干部,已立案审查,并给予党纪政务处分;三是举一反三,开展系统内干部兼职取酬问题排查。

  4、针对直属事业单位财务管理混乱问题

  整改措施:一是省XX推广站开展了2013-2017账务账目的全面清查,针对项目大额资金支出报账资料不齐全等问题,逐项补充完善,制定和修改《财政资金支出审核和报账暂行管理制度》等15项制度,分管厅领导约谈推广站主要负责人;

  二是进一步规范事业单位财务管理,巡视整改以来,厅属事业单位建立和修订涉及预算管理、政府采购、招投标、项目管理、资产管理等方面的内部控制制度83项;三是加强项目、财务等有关人员的培训,11月18—24日,在上海财经大学举办财务人员培训班。

image.png

  5、针对领导干部内部讲课违规领取授课劳务费的问题

  整改措施:经巡视期间立行立改,制定《XX省扶贫工作办公室培训工作管理规定》,专项整治违规领取培训授课补助问题,清退上缴违规领取培训授课补助,谈话提醒5人。

  6、针对部分干部违规报领误餐补助的问题

  整改措施:经巡视期间立行立改,制定《误(夜)餐补助发放管理规定》,专项整治违规报领2013年餐费和违规报领误(夜)餐补助问题,及时清退上缴违规报领2013年餐费和违规报领误(夜)餐补助,诫勉谈话1人,责令检查4人,谈话提醒1人。

  7、针对频繁发生违反中央八项规定精神的问题

  整改措施:一是班子成员在10月16日召开的党委巡视整改专题民主生活会上对违规使用公车及加油问题进行了深刻的剖析检讨;二是制定出台《公务用车管理制度》,全面加强对公务车辆使用的管理,做好公车使用的审批和登记;

  三是按照《XX省党风廉政建设责任制领导小组办公室关于集中开展违规发放津补贴、违规使用公车、油卡和乘坐公务舱问题专项治理的通知》要求,完成了全面的清查。

  8、针对会议费用超支的问题

  整改措施:一是主动向派驻组汇报相关情况,通知各市县供销社领回因参加全省供销合作社第二次代表大会人员超出规定而产生超支费用的发票,追缴超支会议费用34107元;二是组织财务人员参加由省国库支付局举办的“预算单位财务人员业务知识培训班”;

  对相关财务政策和制度进行梳理,将《XX省省直培训费管理办法》、《XX省省直机关会议费管理办法》等相关制度印发给各处室,办公室、财务审计处等有关部门认真抓好单位内部的学习培训,从源头上防止问题的再次发生;三是向省委组织部、省人社厅等部门报备举办培训班的计划,严格执行各项财务制度,对报账材料不齐备、不符合程序的坚决不予以办理报销。

  财务违规领导检查3

  关于“账务处理不合规”问题

  整改情况:一是组织财务人员加强学习培训,在今后工作中严格落实财经纪律要求,及时、有序地进行业务核算,坚持做到日清月结、规范装订财务凭证;二是由分管领导对财务人员进行谈话提醒,强化财务人员责任心,杜绝此类问题再次发生;三是强化财务人员责任意识,分管领导加强日常监督,提高财务工作规范化水平。

  2.关于“体协账务处理未按财务收支要求记账,会计岗位由临时工担任”的问题

  整改情况:一是调整临时聘请人员工作任务,不再从事财务工作;二是自2021年1月1日起交由财政局支付中心统一管理,安排在职正式人员负责单位财政一体化系统单位操作岗位;三是修改完善协会财务管理制度,明确工作人员职责分工,各司其职,各司其责。

  3.关于“职工垫付单位公用支出跨年度未予报销”的问题

  整改情况:一是2021年7月30日前按财务报销规定足额清零因公用经费不足而垫付的2020年差旅费和邮电费、2020年未报销的3次职工走访扶贫挂钩点差旅费;二是督促干部职工及时核销2021年未报销的经费;三是及时通报2021年上半年经费报销情况,便于单位顺利推进各项工作。

  4.关于“固定资产管理不规范,未能提供固定资产登记管理相关账簿台账”的问题

  整改情况:一是对单位现有固定资产按“一卡一物”进行补充完善登记,统一粘贴条码卡片,加强日常妥善保管和维护,每年至少盘点登记一次;二是由分管领导对财务人员进行谈话提醒,强化财务人员责任意识;做好日常督促提醒,把固定资产管理工作抓实抓细;三是强化固定资产管理措施,增强干部职工的大局意识,共同有效防范和化解资产盘亏风险。

image.png

  5.关于“执行中央八项规定和财务制度不够严格”问题

  整改情况:一是清退违规发放2017、2018年独生子女春节费,持之以恒把好关,巩固巡察整改工作成效。二是经院党委会议研究决定,从2020年9月1日起,我院与公司的合作经费,除政策规定应开具行政事业单位非经营服务性收入收款收据外,其他一律开具税务发票。

  2017、2018年房屋租金每年4万元,共计8万元,租金收入扣除税金已全额上缴市本级国库。三是针对部分课题组借款拖欠时间过长的问题,院财务室2020年进行了专门清查,所有借款已全部归还。建立健全财务支出管理制度,从2021年1月1日起开始执行,严格按照规定进行借款还款,加强财务自查,同时发挥院内控作用,对财务自查进行核查。

  6.关于“有的大额资金使用未经集体讨论”问题的整改情况

  整改情况:一是规范重大事项决策机制。严格执行中心党组工作规则和“三重一大”事项集体决策制度,认真落实“三重一大”事项决策程序,加强民主监督,确保“三重一大”事项决策人人发言、事事表态,严禁以个别酝酿代替集体讨论、会上通报代替民主决策。二是规范党组会议记录。认真做好党组会议记录,确保每次党组会议议事事项记录的准确性、完整性、规范性。

  7.关于“违规发放津补贴”问题

  整改情况:2017年11月,已按照省审计组关于有关奖励资金清退要求,清退15名工作人员所发 放的“开放型经济奖”16000元;对2013年和2015年文明处室、文明员工发放的奖金,在编在岗人员全部完成清退,共计2600元。今后将严格执行中央“八项规定”精神,严禁以各种名义违规发放津补贴。

【财务违规领导检查】相关文章:

公司财务违规06-21

梦见领导检查工作06-19

领导检查欢迎词08-06

接待领导检查开场白08-06

公司财务违规有哪些行为06-17

领导检查工作讲话稿08-06

欢迎上级领导检查致辞08-06

上级领导检查欢迎词06-26

财务人员违规处理意见的通报06-17